8月20日-24日,质量处组织进行了年度质量管理体系内部审核工作,此次内审覆盖了最高管理层、职能部门和5个研究室。本次内审由16个内审员分成4个内审小组对各个部门进行了认真、细致的审核,共发现了4个一般不符合项,未构成区域性、系统性问题,但在文件控制、记录控制、采购管理、数据分析等方面还存在薄弱环节。
通过内审发现,所领导重视质量管理体系建设、实施和保持;重视本所的产品质量;所质量方针和质量目标已按照规定要求展开,配备的人力资源和基础设施等能确保体系的有效运行,满足产品质量的要求;产品的设计开发、采购外包、生产管理等过程受控,产品质量和售后服务满足顾客及有关法律、法规要求,顾客满意;质量管理体系运行正常、有效。
所领导十分重视此次内部审核,管理者代表王跃林副所长、党委书记齐鸣等所领导参加了首、末次会并做了重要指示。
王跃林指出,本所产品批量生产任务增多,质量责任重大,与质量相关的工作也相对增加,质量工作的重要性更为突出。本次内审细致认真,效率较高,对更进一步完善体系起到了一定的促进作用。希望各部门以内审为契机,抓好质量工作,同时也为迎接质量外审做好准备。
最后齐鸣做了总结讲话,他认为从内审结果来看,本所体系运行有效。并表示内审工作也是对本所质量体系运行情况的一次检查,对内审中发现的一些问题,各部门应互相借鉴,举一反三,认真整改,进一步提升本所的质量管理水平。