

1月21日至28日微系统所实施了本年度第一次质量管理 体系内部审核。首次会上,封松林所长、管理者代表齐鸣 副所长就本次内审的要求、目的进行了总体安排,在末次 会上对下阶段的质量工作要点进行了部署。为了提高本次 内审的针对性和有效性,采取审核前对内审员进行培训、 与被审核部门沟通、派审核专家及相关的技术顾问指导审 核中发现的技术问题。 经过几天的紧张忙碌,对全部审核范围内产品进行了 符合性审核,共发现8个一般不符合项。不符合项未构成区 域性、系统性问题,但在文件和记录的控制、设计开发过 程的控制、测量和监控装置的控制、工作环境和产品的可 追溯性控制方面还存在薄弱环节。 为此,依据质量管理体系文件所规定的职责分配要 求,要求各部门针对不符合项,在2月25日之前完成整改。 具体是: 1. 对产生的不符合项实施纠正;分析不符合项产生 的原因,并针对原因制订纠正措施,以消除不符合的原因, 防止类似的不符合再次发生,并形成有效记录; 2. 举一反三对纠正和纠正措施进行跟踪验证,必 要时确定和实施预防措施,并形成有效记录。 本次审核结论: 1. 所的质量方针和质量目标是适宜的,质量目标符 合质量方针框架要求,且已按规定要求展开和实施; 2. 所配备的人力资源、基础设施和工作环境能满足 产品质量的要求; 3. 产品质量满足合同规定的要求; 4. 注意了有关数据的收集、分析和利用,从己收集 的军方顾客的信息表明,顾客对产品质量和服务表示满 意; 5. 已按规定开展了内审和管理评审,具有一定的自 我完善能力和实现质量目标的能力,所建立的质量体系符 合GJB9001A-2001标准的要求,质量管理体系运行基本有 效。 |