
2005年11月22日—24日,我所进行了2006年度质量管 理体系第二次内部审核。在内审前,质量办公室邀请审核 专家对内审员进行了内审技巧和注意事项的培训。此次内 审覆盖了全部的管理部门和研制部门,由十五个内审员分 成五个内审小组对各个部门进行了认真、细致的审核。 通过内审发现,我所的体系运行基本有效,符合质量 管理体系和文件的要求;资源充分,能满足科研、生产的 需求;质量方针和目标已按照规定要求展开和实施;按期 完成了内审和管理评审,具有自我完善和自我提高的能 力。 此次内审共开具了2个不符合项:原材料采购没有按照 规定进行审批、产品交付没有提供按规定签署的产品合格 证明,不符和项需要在规定的时间内进行整改。此外,内 审中还发现在质量目标、合格供方复评、计量器具的周期 送检、文件记录等方面还存在薄弱环节,各部门将按规定 和要求进行全面地整改、完善。 所领导十分重视此次内部审核,最高管理者封松林所 长、管理者代表齐鸣副所长参加<了首、末次会并接受了审 核。 |