


我所质量管理体系2006年度第1次内部审核于3月20 日—3月24日举行。此次内审时间长(一周),范围广(覆 盖了证书上的全部产品,涵盖了全部研制部门和行政部 门),审核的深度和广度都有所突破。 此次内审组由16名内审员组成,内审员所在的部门都 给与了大力的支持。为了提高内审的质量,质量办公室专 门聘请了相关的质量专家讲解内审技巧及注意事项。 内审结论:全所的质量管理体系具有一定的自我完善 能力,所建立的质量体系符合GJB9001A—2001标准的要 求,质量管理体系运行基本有效。此次内审共开具了4个一 般性质的不合格项,分别为:全所本年度质量目标及分 解、与质量有关人员的考核、质量成本的统计、采购原材 料的检验,相关部门立即分析原因,举一反三,积极采取 各项整改措施。 |